单位:万元 | |||||
项目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 |
收 入 总 计 | 925.97 | 支 出 总 计 | 1,137.40 | 5、转移性支出 | |
一、本年收入合计 | 925.97 | 一、本年支出合计 | 1,137.40 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | 925.97 | (一)基本支出 | 774.64 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 925.97 | 1、工资福利支出 | 369.91 | 8、基本建设支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 其中: (1)基本工资 | 81.76 | 9、其他资本性支出 | ||
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 107.98 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 115.30 | 11、其他支出 | 362.76 | |
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 61.53 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | ||||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 73.45 | |||
2、事业收入 | (1)日常公用支出 | 21.02 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | 28.04 | |||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 331.28 | |||
5、事业单位经营收入 | (1)离休费 | 26.52 | |||
6、其他收入 | (2)退休费 | 221.45 | |||
(3)住房补贴 | |||||
二、上年结余(转) | 313.45 | (二)项目支出 | 362.76 | ||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | 二、结转下年 | 102.02 |